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自貢市國資委關于印發(fā)《關于進一步加強市屬國有企業(yè)內部審計工作的指導意見》的通知
國資政策文件 2024-05-07 下載收藏 語音播報
為貫徹落實中央和省委省政府、市委市政府關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的工作部署,進一步加強和改進市屬國有企業(yè)內部審計工作,推動實現(xiàn)國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督全覆蓋,根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》《四川省內部審計條例》、省國資委《關于進一步加強省屬監(jiān)管企業(yè)內部審計工作的指導意見》等法律法規(guī)和文件要求,結合自貢市屬國有企業(yè)內部審計工作實際,現(xiàn)就進一步加強市屬國有企業(yè)內部審計工作提出如下指導意見。

一、切實加強對內部審計工作的組織領導

(一)完善內部審計領導體制。市屬國有企業(yè)黨組織要加強對內部審計工作的領導,強化對內部審計重大工作的頂層設計、統(tǒng)籌協(xié)調和督促落實,嚴格履行內部審計重大事項黨組織前置研究。建立健全內部審計向董事會負責的管理體制和工作機制;公司章程要依法依規(guī)明確董事會對內部 …… ??


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